pos機指定餐飲,某餐飲企業采購流程圖

 新聞資訊  |   2023-07-03 12:39  |  投稿人:pos機之家

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本文目錄一覽:

1、pos機指定餐飲

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(一)采購管理和采購流程規定

1.采購人員隸屬于財務部,日常的采購工作,由財務部進行監督和管理。

2.采購人員的選擇,由公司總經理親自確定。

3、采購人員由兩人組成,常規采購工作,必須由兩個人同時進行。沒有特殊情況,不許單人進行采購。

4.酒店所有的物品采購,無論大小多少,必須交由采購人員具體經辦。其他任何部門。任何人員,不得自行采購,否則財務不予結帳或報銷。

5.采購人員必須對采購的物品質量負責,在入庫驗收時,如發現有質量問題,采購人員必須負責退貨或更換。

6.每次采購前,必須由具體使用部門填制《申購單》,經過相關的簽字審批后,交由采購人員具體實施。采購人員必須確保申購的物品在規定的日期內采購完畢。

《申購單》審批程序如下,

申購部門填寫《申購單》--申購部門主管簽字確認--庫管員(根據庫存情況)簽字一總經理簽字審批--交采購人員

沒有《申購單》,采購員不能進行采購。

7、涉及到具體業務部門的專業設備采購,使用部門應派出專業人員配合采購。

8、采購物資的報銷,必須附庫房驗收單據(《入庫單》或(直撥單》),沒有庫房驗收單據的,財務一律不予結帳或者報銷。

9,采購人員可以保證 5000 元的采購備用金。每次采購結束,及時報銷結清采購款。

10.需要現金采購的,必須以《申購單》為憑據,在財務預借采購款,采購完成后,要及時結清預借款。

11.由固定供貨商長期供貨的采購,供貨商由總經理親自確定,并與其簽訂長期供貨合同。

12.財務部要定期安排人員進行市場調查,并出具市場價格調查表,對采購人員進行具體的監督。

13.嚴禁采購人員以任何形式吃回扣,一經發現,立即開除,并扣罰當月所有工資。

14.供應商貨款的支付不通過采購,若因特殊情況必須經過采購時,須由采購填寫借款單,并由總經理批準后方可借款,借款后應在2(次)日內報銷沖帳;

15.供貨商的貨款支付,由財務經理向總經理報付款計劃,并在付款前填寫《外付款項審批單》總經理簽字批準,方可付款;

16.如因特殊原因,未及時付款的供貨商,由財務部經理負責進行協調,必要時由總經理助理協助。如經財務經理、總經理助理協調未果,報請總經理處理。

(二)收銀員工作流程

1.作好班前準備,認真檢查電腦、打印機、計算器、驗鈔機、信用卡 POS 機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常,并作好清潔保養工作。

2.認真地進行交接班工作,不清楚的地方要及時提出,備用金必須班班交接,天天核對,有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔,前帳不清后賬不接。

3、熟練地收點客人現金、支票,打印客人各項收費帳單,及時,準確地為客人結帳并根據客人的合理要求開具發票。

4.不得攜帶私人款項上崗,每班收入現金,必須嚴格執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須如實向上級匯報。

5.每班收入的現款、票據必須與帳單核對相符,分別填寫在交款單上。

6.投款必須填寫投款記錄,投款需有大堂副理或前廳主管作為見證,大堂副理和前廳主管需要在投款記錄表上簽名。

7.備用金不得以白條抵庫。未經批準,不得將營業收入現金借給任何部門和個人。

8. 在受理信用卡和支票結帳業務時,必須嚴格按照信用卡、支票操作程序執行。

9.嚴格按照帳務規定處理各種記帳。

10.熟練掌握酒店長住客人協議及各單位合同,特別是折扣和掛帳協議。

11.每天整理“離店帳未平”客人帳務,對非正常情況進行匯報。

12.嚴格遵守現金和票據管理制度。

13.每班營業結束時,必須認真核對報表數與實收數是否一致,并做好交班工作,清理賓客資料,與賬單憑據一起交日審,制作、呈報各種報表報告。

14.電腦密碼妥善保管,一人一碼,不許共用。

(三)輸單員工作流程

1.熟練操作電腦、小鍵盤,熟記項目編號,了解輸單程序標準。

2.認真仔細核對服務員所開的單據,單據必須注明日期、服務區域、客人簽名、服務員簽名、數量、價格,字跡清楚、數量不可涂改。

3、先錄入單號、項目編號(涉及技師單據要錄入技師工號)、數量。

4.輸單員在單據上簽字,注意檢查輸入內容的正確性。

5.如退單要在退單記錄表上做好記錄,并將第一聯、同退單記錄表合訂在一起,下班后交收銀處。如由輸單員錯誤輸入引起的退單,單獨填寫一張表格。

6.如遇打折單據,根據打折權限要相關負責人簽字后方可錄入交收銀臺。

7.如遇免單單據,要總經理簽字方可錄入。

8.各營業區域將當日營業單據和當日營業報表及時送交財務。

9.裝訂時注意核對單據號,工作認真仔細,不準發生單據缺失、單據號混淆等現象發生,如有情況及時向上級反映。

五、簡單版流程

基本借款程序:

.借款經辦人→部門總監→公司財務部會計→公司財務部經理→ 財務總監 →公司總裁 →出納

報銷的流程規定:

報銷經辦人→部門負責人→公司會計 →公司財務部經理→財務總監 →公司總裁 一出納

付款審批程序:

經辦人填寫《付款審批單》→部門總監審批 →會計審核→ 財務經理復核→財務總監審批 →公司總裁→出納付款

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